一、上年结转结余5.78万元
1、财政项目经费结余0.45万元
2、非财政拨款收支结转5.33万元
二、收入总额8688.89万元
1、财政拨款收入7664.38万元。
2、事业收入985.99万元,其中:财政专户核拨资金310.73万元、其他事业收入675.26万元。
3、非同级财政拨款收入17.40万元,全部为奖学金拨款。
4、其他收入21.12万元,其中:临建拆除及校内设施维修改造20.95万元、银行存款利息收入0.17万元。
三、支出总额8632.96万元
1、基本支出6836.03万元,其中:工资福利支出5277.89万元,商品和服务支出1361.39万元,对个人和家庭补助支出172.30万元,资本性支出24.45万元。
2、项目支出1796.93万元,其中:改善办学条件保障类9个730.92万元,包括图书馆文化育人环境建设项目、体育看台改造、室外供暖系统改造、教学楼门窗改造、宿舍楼门窗改造、屋面防水改造项目、教学楼学生活动中心改造、免学费(用于消防改造及运动场草坪改造)和临建拆除及校内设施维修改造;职业教育高质量发展类项目7个470.44万元,包括会展实训室建设、教学资源制作、心理咨询室建设、社区公共事务管理模拟实训室建设、大数据训赛基地建设、教学能力和班主任能力提升服务和提质培优行动计划管理;设备购置类项目2个68.04万元为办公设备更新采购和教学设备更新购置;运行保障项目3个403.57万元为学校综合保障服务、宿舍管理服务和单位资金支出;学生资助类项目4个123.46万元,包括助学金、学生生活物价补贴、2024-2025学年政府奖学金和2025年国家奖学金;关工委工作研究课题经费项目1个0.50万元。以上项目经费,对我校整体软硬件设施和育人环境的提升起到了积极的促进作用,提升我校整体教育教学和教科研水平,提高人才培养质量。
四、年末结转和结余61.71万元
1、财政拨款基本经费结余15.71万元,待财政收回。
2、财政拨款项目经费结余27.75万元,待财政收回。
3、财政拨款项目经费结转0.29万元,结转下年继续使用。
4、非财政拨款收支结转17.96万元,结转下年继续使用。
五、重点经济分类支出执行情况
(1)“三公”经费支出情况
2025年“三公”经费支出总额为5.08万元,全部为公务用车购置及运行维护费。公务用车购置及运行维护费比年初预算8.25万元减少3.17万元,减少的主要原因是进一步落实政府“过紧日子”要求,减少公务用车使用。“三公”经费2025年支出总额比2024年支出总额减少18.79万元,减少的主要原因是2024年购置小型轿车一辆,2025年无购置车辆,车辆购置费减少。
(2)会议费支出情况
2025年会议费支出0.55万元,比年初预算数减少1.07万元。会议费支出全部为外出参加其他企业和学会主办的会议发生的会议费,没有我单位自行组织的会议费开支。会议费支出比上年决算数1.48万元减少0.93万元,减少率62.84%,减少的主要原因是根据学校工作安排,减少教师外出参加会议。
(3)培训费支出情况
2025年度培训费支出1.94万元,比预算数减少2.12万元。培训费支出全部为外出参加其他企业主办的培训发生的培训费和网络学习形式发生的培训费,没有我单位自行组织的培训费开支。培训费支出比上年决算数4.02万元减少2.08万元,减少率51.74%,减少的主要原因是根据学校工作安排,减少外出参加培训安排。
(4)差旅费支出情况(含基本支出和项目支出)
2025年度差旅费支出7.58万元,比预算数减少0.07万元,比2024年减少1.25万元,减少率14.16%,减少的主要原因是2025年项目经费未安排差旅费支出
特此报告。