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财务处组织召开审计整改暨内控培训会
发布日期:2025-09-16    创建人:财务处

为落实审计整改,进一步降低内控风险,916日上午,财务处组织召开了审计整改暨内控培训会。张丽君校长、王海龙副校长、徐明副校长(纪委书记)、苏悦副校长、赵晗副校长、全体科级干部、项目负责人、各部门经常性负责支付申请及报销的老师及财务处全体人员参加了会议。

财务处主任李春娟同志针对今年审计报告中指出的问题进行了逐一分析,布置了具体整改措施,并分别从绩效管理、采购管理、合同管理、资产管理、收支管理五个方面在日常审核中的常见问题作为切入点,对学校内控工作和业务工作中需重点关注的事项进行了培训。

副校长王海龙同志强调了审计整改工作的严肃性和紧迫性,对审计整改和内控自查整改工作进行了具体部署,并提出两点要求:一是压实主体责任,确保审计整改彻底;二是坚持当下改与长久立相结合,既要集中解决眼前突出问题,更要着力构建内控长效机制。

纪委书记徐明同志提出三点要求:一是提高政治站位,深刻认识审计整改和内控建设的重要性;二是坚持问题导向,以严实作风坚决彻底抓好审计整改;三是强化内控执行,建立长效机制。

校长张丽君同志就此次审计提出的问题根源进行了分析,指出学校发展面临的新形势需要进一步加强内控规范,并提出三点要求:高度重视、转变观念;立行立改,改变工作流程;持续改进,长期坚持。

本次会议为我校审计整改落实与内控建设明确了路径与责任,后续将以问题清单化、整改台账化、成果可视化为抓手,确保工作实效。