为落实中心内控规范监督检查和评价考核,从细微处着手防范内控风险,财务基建办在中心纪委领导下,于2019年10月--12月期间,聘请专业审计机构对2016年01月至2019年07月期间的班费使用及奖品发放情况进行了专项审计。
审计期间,中心各部门按要求提交了详实的班费使用及奖品发放有关记录,审计机构对相关会计凭证、报销单、银行单据、发票以及各部门提交的材料进行了现场审计,经财务基建办与审计机构多次沟通及补充材料,审计机构于12月下旬出具了审计报告。报告提出了班费使用和奖品发放记录凭据不够规范有效等需提高和改进的问题,也对今后的班费使用和奖品发放提出了具体的建议。
本次专项审计进一步强化了各部门和基层教师的内控意识,提高了中心整体内控风险防范水平。